一、部门主要职能
舒城县广播电视台主要职能是:一、认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策;认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定,时刻把握正确的舆论导向;二、认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规;三、认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定,全面完成各项广播电视宣传任务;四、负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作,对广播电视节目审查把关;五、负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护;六、负责广播电视台的创收;七、积极做好对上报道和广播电视节目参评,完成外宣任务;八、制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则,抓好队伍建设,杜绝各种事故的发生;九、认真完成县委、县政府、交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
舒城县广播电视台2015年度部门决算是本级单位决算。
三、舒城县广播电视台2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度公共财政决算收入1515.94万元,其中:财政拨款收入1499.97万元,其他收入15.97万元。公共财政决算支出1066.17万元。与2014年相比,2015年公共财政决算收入增加355万元,增长30%、2015年公共财政决算支出减少93.77万元,降低8.1%。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1515.94万元,其中:财政拨款收入1499.97万元,占99%;其他收入15.97万元,占1%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1066.17万元,其中:基本支出732.96万元,占68%项目支出333.21万元,占32%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1499.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1499.97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加340.03万元,增长29%。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1066.17万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少93.77万元,降低8.1%。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出合计1066.17万元,其中:基本支出732.96万元,项目支出333.21万元。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)1066.17万元,主要用于:机关、事业单位正常运行所必须的基本支出和项目支出。
2、项目支出333.21万元,主要用于:宣传期刊发行、广播电视工程、电视宣传、春秋山运行维护等工作。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出732.96万元,其中人员经费667.66万元,主要包括:基本工资116.83万元、津贴补贴14万元、奖金66.46万元、社会保障缴费38.64万元、绩效工资179.76万元、其他工资福利支出19.85万元、退休费170.81万元、抚恤金2.53万元、生活补助3.11万元、住房公积金55.66万元;公用经费65.3万元,主要包括:办公费4.85万元、印刷费0.61万元、咨询费0.4万元、水费0.38万元、电费7.85万元、邮电费6.92万元、差旅费4.39万元、公务接待费5.87万元、福利费25.84万元、公务用车运行维护费8.49。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
舒城县广电台2015年没有政府性基金收入和支出
(八)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目
决 算 数
合 计
14.36
因公出国(境)费
公务接待费
5.87
公务用车购置及运行费
8.49
其中:公务用车运行维护费
8.49
公务用车购置
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
1、2015年财政拨款支出的“三公经费”决算为14.36万元,其中:公务接待费支出决算5.87万元,公务用车运行维护费支出决算8.49万元。
2、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明。
(1)制度建设。我台根据中央八项规定制定了《舒城县广播电视台公务接待管理制度》、《舒城县广播电视台车辆使用管理制度》。
(2)严控各项经费支出。
①公款出国(境)费:2015年我台出国(境)费用0万元,出国(境)人数为0,没有发生出国(境)费用支出 。
②公务用车费:我台对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。我台现有车辆2辆。2015年度公务用车购置及运行费支出8.49万元,没有安排公务用车购置费,全部用于公务车辆发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出。本年公务用车费支出比去年同期下降7%,下降的原因是控制了公务出车的次数。
③公务接待费:公务接待费支出决算5.87万元,主要用于业务单位来人及招商引资等方面的支出,公务接待91批次,625人次。2015年度我台公务接待费比去年同期下降了2.2%,下降的原因是压缩一些不必要的接待及减少来人陪客数。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
六安市舒城县广播电视台(本级).XLS